Fluxo de Instrução: Contratação - Soluções de TIC - Participante IRP Interna (Baseado na Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de abril de 2019)
Informações necessárias:
- Este fluxo só se aplica aos processos licitatórios gerenciados pela Reitoria do IFSertãoPE que tiveram a sua instrução processual realizada por meio do SEI!.
- As etapas sinalizadas na cor verde correspondem ao Fluxo Básico do processo, e as etapas sinalizadas na cor azul representam o Fluxo Secundário, ou seja, as ações que representam exceções ao fluxo básico;
- O processo deve ser aberto com público, contudo, se algum documento tiver informações pessoais, esse documento deve ser colocado como restrito;
- Os documentos apresentados entre colchetes ( [ ] ) representam os documentos internos com modelos disponibilizados no SEI.
Etapa | Responsável pela ação | Auxilia na ação | Ação | Documento | |||
1 |
DAP/DGTI |
Abrir o processo no SEI!
[Contratação: Soluções de TIC - Participante IRP Interna]
Obs.1: Verificar a Classificação por assunto. |
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2 |
Interessado |
Solicitação da autorização da aquisição/contratação, por meio de Ofício, no qual seja(m) descrito(s) os itens para serem empenhados, conforme dados da licitação (Número do item, quantidade e unidade de fornecimento) |
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3 |
DAP/PROAD |
CPAC/DLIC |
“Relacionar” este processo de contratação com o da Licitação no SEI!, e encaminhar ao setor financeiro
Obs.2: Clique aqui para verificar como relacionar o processo.
Caso não haja procedimento licitatório disponível para a aquisição/contratação [FS 01] |
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4 |
Setor Financeiro / CEFin / CEOF |
Verificar se há dotação possível de ser utilizada para a referida aquisição/contratação, e, encaminhar ao DG /PROAD. |
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5 |
Ordenador de despesas (DG/PROAD) |
Avaliar o interesse público a ser atendido junto à conjuntura das despesas da unidade e, caso concorde naquele momento com a aquisição/contratação solicitada, declarar a disponibilidade orçamentária para a aquisição/contratação solicitada, e, encaminhar ao setor de compras.
Caso não haja orçamento disponível para a aquisição/contratação ou caso os itens não possam ser adquiridos naquele momento [FS 02]. |
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6 |
Setor de compras / CPAC / CCFP / CCL / SCLIC |
Minutar a autorização de empenho para a aquisição/contratação dos serviços, e, encaminhar para ratificação e assinatura do Reitor(a) ou Diretor do Campus e gestor financeiro (DAP/DOF) |
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7 |
Ordenador de despesas (DG/Reitor(a)) |
Setor de Compras ou equivalente / Financeiro da Unidade Interessada |
Autorizar da aquisição/contratação.
Caso haja ajuste necessário a ser realizado na minuta da autorização de compras [FS 03]. |
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8 |
Setor de compras / CPAC / CCFP / CCL / SCLIC |
Após a assinatura do bloco pelo(a) ordenador(a), realizar despacho para o setor financeiro |
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9 |
Setor Financeiro / CEFIN / CEOF |
Emissão de empenho e juntada aos autos. Caso a demanda esteja na UASG da Reitoria [FS-04]. |
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10 |
Coordenação de contratos / CCC / CCFIN / CGC / CPAC |
Confeccionar o contrato (baseado no modelo disponível no Edital e convocar o fornecedor para assiná-lo, após recebimento do termo de contrato assinado, colher assinaturas das testemunhas, e encaminhar ao Ordenador de Despesas para apreciação e assinatura do referido contrato.
Obs.: Recomenda-se a verificação junto ao setor de TIC sobre a necessidade de encaminhamento ou não do Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo e Termo de Ciência, conforme modelos padronizados da IN 01/2019/SGD"<https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/templates-e-listas-de-verificacao> |
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11 |
Autoridade Máxima da Unidade Interessada |
Setor de Contratos da Unidade Interessada |
Apreciar e assinar o termo de contrato; Devolver o processo ao Setor de Contratos |
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12 |
Coordenação de Contratos / CCC / CCFin / CGC / CPAC |
Devolver a via do fornecedor; Publicar o extrato contratual no DOU. |
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13 |
Ordenador de Despesa (DG / PROAD) |
Designar comissão de fiscalização para recebimento dos bens/serviços |
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14 |
DAP / PROAD |
Interessado / DAP / CPAC / CGC / Coordenação de contratos |
Encaminhar para conhecimento e providências da comissão de fiscalização. |
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15 |
Comissão de Fiscalização |
Interessado / DAP / CPAC / CGC / Coordenação de contratos |
Solicitar o fornecimento dos itens e acompanhar a execução do contrato junto ao fornecedor, observando, entre outras coisas, o prazo e as condições de entrega dos bens/serviços, nos termos do instrumento convocatório. |
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16 |
Comissão de Fiscalização |
Interessado / DAP / CPAC / CGC / Coordenação de contratos |
Receber provisoriamente os bens/serviços e, após cumpridos os requisitos necessários, receber definitivamente. Na hipótese dos bens/serviços solicitados não serem entregues no prazo determinado, nem na prorrogação (se houver) [FS 06]. Caso os bens/serviços recebidos estejam em desconformidade com o solicitado [FS 07].
Observação: Havendo valores patrimoniáveis ou complemento financeiro de bem patrimoniado, o Agente Fiscalizador ou o Gestor do Contrato também deve encaminhar este documento à área de patrimônio. |
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17 |
Setor Financeiro / CEFIN / CEOF |
Ordenador de despesas (DG/PROAD) |
Liquidar e pagar a despesa. |
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18 |
Comissão de Fiscalização |
Coordenação de contratos / CCC / CCFIN/ CGC / CPAC |
Após a execução completa do objeto contratual ou do esgotamento do prazo acordado, elaborar relatório final acerca das ocorrências da fase de execução do contrato, para ser utilizado como fonte de informações para aquisições futuras.
Caso haja mais bens/serviços a serem recebidos e o contrato encontre-se em plena vigência [FS 08]. |
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19 |
DAP/PROAD |
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Informar ao setor de planejamento acerca dos ajustes necessários para as aquisições futuras, e, ato contínuo arquivar o processo. |
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[FS-01] |
DAP/PROAD |
CPAC / DLIC |
Informar ao solicitante justificadamente, as razões da impossibilidade da aquisição/contratação. [Etapa 02] |
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[FS-02] |
Ordenador de despesas (DG / Reitora) |
DAP/PROAD |
Informar ao solicitante, mediante justificativa, as razões da impossibilidade da aquisição/contratação. [Etapa 03] |
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[FS-03] |
Ordenador de despesas (DG/PROAD) |
O processo será devolvido para correção. [Etapa 06] |
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[FS-04] |
Setor Financeiro / CEFin / CEOF
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Encaminhar e-mail à DOF para geração da Nota de Empenho [FS-05] |
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[FS-05] |
DOF |
Emitir Nota de Empenho e informar à Unidade. [Etapa 9] |
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[FS-06] |
Comissão de Fiscalização |
Interessado / Setor Técnico / DAP / CPAC |
O processo deverá ser devolvido ao Ordenador de Despesas para as providências cabíveis, devidamente fundamentadas com os fatos ocorridos. |
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[FS-07] |
Comissão de Fiscalização |
Interessado / Setor Técnico / DAP / CPAC |
O fiscal ou a comissão de fiscalização deverá informar de forma fundamentada qual a desconformidade encontrada, dando- lhe prazo para providenciar os ajustes necessários. [Etapa 15] |
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[FS-08] |
Comissão de Fiscalização |
Interessado / Setor Técnico / DAP / CPAC |
Continua o acompanhamento da execução contratual. [Etapa 15] |
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