Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DGTI)

Fluxo de Instrução: Contratação - Soluções de TIC - Participante IRP Externa (Baseado na Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de abril de 2019)

Informações necessárias:

- As etapas sinalizadas na cor verde correspondem ao Fluxo Básico do processo, e as etapas sinalizadas na cor azul representam o Fluxo Secundário, ou seja, as ações que representam exceções ao fluxo básico;

- O processo deve ser aberto com público, contudo, se algum documento tiver informações pessoais, esse documento deve ser colocado como restrito; 

- Os documentos apresentados entre colchetes  ( [ ] ) representam os documentos internos com modelos disponibilizados no SEI.

Etapa Responsável pela ação Auxilia na ação Ação Documento      

1

DAP/DGTI

 

Iniciar o processo no SEI! 

 

Contratação: Soluções de  TIC - Participante IRP Externa

 

Obs.1: Verificar a Classificação por assunto.

-      

2

Áreas

Requisitante/ TIC/ Administrativa

Setor de TI / DGTI

Elaborar o  Documento de Oficialização de Demanda (DOD) e solicitação da emissão da Portaria de planejamento.

 

  

Obs.2: Manter o processo aberto no setor.

  • Documento de Oficialização de Demanda [Licitacao: TIC DOD Oficialização Demanda IFSertãoPE]
  • Despacho de Encaminhamento solicitando inserção do PCA-PGC [Despacho IFSertãoPE]
     

3

DAP/DPGRA  

CPAC e DGTI

Inserir o relatório do PCA-PGC, em execução, com a devida demanda a ser contratada.

Caso a demanda não esteja prevista no PGC  [FS-01]

  • Relatório do PCA-PGC     (Documento externo - Relatório)
     

4

Equipe de Planejamento (Integrante Técnico e Requisitante)

Setor de TI/DGTI

Realizar os Estudos Técnico Preliminar - ETP e publicar no Sistema ETP Digital  

 

 

 

  • Estudo Técnico Preliminar Publicado no Sistema ETP Digital com anexos (Documento externo - Estudo)
  • Certidão de elaboração e aprovação do ETP Digital  [Licitação_TIC_Certidão_de_Elaboração_ETP_IFSertãoPE]
  • Blocos de assinaturas
     

5

Equipe de Planejamento

Setor de TI/DGTI

Elaborar o Mapa de Gerenciamento de Riscos.

  • Mapa de Riscos Digital (PDF) (Documento externo - Mapa)
  • Certidão de Elaboração do Mapa de Riscos [Licitação_TIC_Certidão_Mapa_de_Riscos_IFSertãoPE]
  • Despacho de encaminhamento solicitando a juntada dos documentos da etapa seguinte. [Despacho IFSertãoPE]
     

6

Setor de Compras ou Equivalente  da Unidade Interessada

 

Juntada de Documentos da licitação originária

  • Edital e anexos (Documento externo - Edital),
  • Ata do Pregão (Documento externo - Ata)
  • Termo de Adjudicação (Documento externo - Adjudicação)
  • Termo de Homologação (Documento externo - Homologação)
  • Resultado por Fornecedor (Documento externo - Resultado)
  • Proposta(s) vencedora(s) (Documento externo - Proposta)
  • Ata de Registro de Preços assinadas pelo(s) fornecedor(es) (Documento externo - Ata de Registro de Preços)
  • Documentos de Habilitação do(s) Fornecedor(es) (Documento externo - Documento).
     

7

Interessado

 

Solicitação da autorização da aquisição/contratação, por meio de Ofício, no qual seja(m) descrito(s) os itens para serem empenhados, conforme dados da licitação (Número do item, quantidade e unidade de fornecimento)

  • Ofício solicitando o empenho [Ofício IFSertãoPE]
     

8

Setor

Financeiro /

CEFin / CEOF

 

Verificar se há dotação possível de ser utilizada para a referida aquisição, e, encaminhar ao DG/PROAD.

  • CONRAZAO-SIAFI (Documento externo - Documento)
  • Despacho de encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]
     

9

Ordenador de

despesas

(DG/PROAD)

DAP

Avaliar o interesse público a ser atendido junto à conjuntura das despesas da unidade, e, caso concorde com a aquisição/contratação solicitada, declarar a disponibilidade orçamentária para a referida solicitação. Por fim, encaminhar ao setor de compras. 

  • Declaração de Dotação Orçamentária [Declaração Orçamentária IFSertãoPE]
  • Despacho de encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]
     

10

Setor de compras /

CPAC /

CCFP /

CCL /

SCLIC

 

Elaborar a minuta da autorização de empenho para a contratação dos serviços, e, encaminhar para ratificação e assinatura do Reitor(a) ou Diretor do Campus e gestor financeiro (DAP/DOF)

  • Documento de autorização de compras/contratação [Licitação: Formulário Autoriza Compra Serv IFSertão]
  • Bloco de assinatura para o Reitor(a)/ Diretor(a)-Geral e Gestor Financeiro
     

11

Ordenador

de despesas

(DG/Reitor(a))

Setor de Compras ou equivalente / Financeiro da Unidade Interessada

Autorizar da aquisição/contratação.

 

Caso haja ajuste necessário a ser realizado na minuta da autorização de compras [FS 02].

  • Assinatura da autorização de compras
  • Devolução do Bloco de Assinatura
     

12

Setor de compras /

CPAC /

CCFP /

CCL /

SCLIC

 

Após a assinatura do bloco pelo(a) ordenador(a), realizar despacho para o setor financeiro 

  • Despacho de encaminhamento [Despacho IFSertãoPE]
     

13

Setor

Financeiro /

CEFIN / CEOF

 

Emissão de empenho e juntada aos autos. [FS-03]

  • Nota de Empenho (Documento externo - Nota de Empenho)
  • Despacho de encaminhamento à coordenação de contratos [Despacho IFSertãoPE]
     

14

Coordenação de

contratos / CCC /

CCFIN / CGC /

CPAC

 

Confeccionar o contrato (baseado no modelo disponível no Edital e convocar o fornecedor para assiná-lo, após recebimento do termo de contrato assinado, colher assinaturas das testemunhas, e encaminhar ao Ordenador de Despesas para apreciação e assinatura do referido contrato.

 

  • Termo de Contrato assinado digitalmente (Documento Externo - Contrato)
  • E-mail / Ofício ao fornecedor
  • Despacho de Encaminhamento à Autoridade máxima da unidade [Despacho IFSertãoPE]
     

15

Autoridade Máxima da Unidade Interessada

Setor  de Contratos da Unidade Interessada

Apreciar e assinar o termo de contrato e devolver o processo ao Setor de Contratos



  • Contrato assinado.
     

16

Coordenação de

Contratos /

CCC / CCFin /

CGC / CPAC

 

Devolver a via do fornecedor;


Publicar o extrato contratual no DOU. 

  • E-mail
  • Extrato de publicação (Documento Externo - Extrato)
  • Despacho de encaminhamento solicitando designação de fiscal(is) [Despacho IFSertãoPE]
     

17

Ordenador de

Despesa

(DG / PROAD) 

 

Designar fiscal ou comissão de fiscalização para recebimento dos bens

  • Portaria de designação [Portaria IFSertãoPE]; 
  • Despacho para conhecimento e providências do DAP [Despacho IFSertãoPE]
     

18

Equipe de fiscalização

 

Comunicar a empresa da emissão da Nota de Empenho para entrega do Objeto

  • Modelo de Ordem de Fornecimento [Licitação: TIC Ordem de Fornecimento IFSertãoPE]
     

[FS-01]

DAP (Campi) e Proad (Reitoria)

DPGra/CPac

Fazer a devida inclusão no PAC correspondente, mediante justificativa, devidamente aprovada pela Autoridade Competente.    [Etapa 03]

  • Relatório do PCA-PGC
     

[FS-02]

Ordenador de despesas (DG/PROAD)

DAP

O processo será devolvido para correção. [Etapa 10]

  • Despacho para conhecimento e providências do DAP [Despacho IFSertãoPE]
     

[FS-03]

Setor

Financeiro /

CEFin / CEO

 

Caso a demanda esteja na UASG da Reitoria, encaminhar e-mail à DOF para geração da Nota de Empenho [FS-04]

  • E-mail
     

[FS-04]

DOF

 

Emitir Nota de Empenho e informar à Unidade. [Etapa 13]

  • E-mail